본문내용
모집
트로트 여행
다함께 차차차
참여자 만족도 및 성취도 조사
결과 발표회
사업평가, 보고서 작성
4) 지역자원 활용 계획
자원명
자원 활용 계획
비고
xx초등학교 체육관
결과 발표회 및 교류 활동
6. 예산
항목
계
산출근거
예산 조달 계획
직접비용
(원)
비율(%)
간접비용(원)
비율(%)
인건비
사회복지사
3,120,000
하루39,000×4일×20주
=3,120,000
3,120,000
25.44
사회복지사
1,872,000
하루23,400×2일×20주×2명
=1,872,000
1,872,000
15.26
댄스 강사
1,800,000
하루45,000×2일×20주
=1,800,000
1,800,000
14.68
노래 강사
1,800,000
하루45,000×2일×20주
=1,800,000
1,800,000
14.68
소 계
8,592,000
3,600,000
29.35
4,992,000
40.7
프로그램비
참여자 전화비
60,000
300원×200명=60,000
60,000
0.49
트로트 여행
13,200
인쇄물 1장30원×11장×40명
=13,200
13,200
0.1
다함께 차차차
1,200,000
의상대여비 30,000×40명
=1,200,000
1,200,000
9.78
간식비
1,600,00
(빵600+음료400)×80명×20주=1,600,000
1,600,000
13.04
프로그램 평가지
38,400
인쇄 1장30×8장×80명×2회
=38,400
38,400
0.31
발표회
191,650
떡1kg8,000×20kg=160,000
맥심커피믹스100개10,400×2
=20,800
동서현미녹차100개4,850
종이컵50개1,000×6=6,000
191,650
1.56
소 계
3,103,250
3,043,250
24.81
60,000
0.49
관리운영비
전기료
570,000
전기 사용료
월평균50,000×6개월
=300,000
냉방비(에어컨)
월평균90,000×3개월
=270,000
570,000
4.65
소 계
570,000
570,000
4.65
총 계
12,265,250
6,643,250
54.16
5,622,000
45.84
8. 향후 운영 계획
- 서비스 내용을 보충, 서비스 질을 개선해서 더 낳은 서비스를 제공한다.
- 사례 홍보를 통해서 지자체의 관심을 촉구하고 발전을 도모한다.
- 참여자들의 만족도 조사를 통해 보다 구체적인 진행을 마련, 연 2회 프로그램을 지속적으로 실시한다.
트로트 여행
다함께 차차차
참여자 만족도 및 성취도 조사
결과 발표회
사업평가, 보고서 작성
4) 지역자원 활용 계획
자원명
자원 활용 계획
비고
xx초등학교 체육관
결과 발표회 및 교류 활동
6. 예산
항목
계
산출근거
예산 조달 계획
직접비용
(원)
비율(%)
간접비용(원)
비율(%)
인건비
사회복지사
3,120,000
하루39,000×4일×20주
=3,120,000
3,120,000
25.44
사회복지사
1,872,000
하루23,400×2일×20주×2명
=1,872,000
1,872,000
15.26
댄스 강사
1,800,000
하루45,000×2일×20주
=1,800,000
1,800,000
14.68
노래 강사
1,800,000
하루45,000×2일×20주
=1,800,000
1,800,000
14.68
소 계
8,592,000
3,600,000
29.35
4,992,000
40.7
프로그램비
참여자 전화비
60,000
300원×200명=60,000
60,000
0.49
트로트 여행
13,200
인쇄물 1장30원×11장×40명
=13,200
13,200
0.1
다함께 차차차
1,200,000
의상대여비 30,000×40명
=1,200,000
1,200,000
9.78
간식비
1,600,00
(빵600+음료400)×80명×20주=1,600,000
1,600,000
13.04
프로그램 평가지
38,400
인쇄 1장30×8장×80명×2회
=38,400
38,400
0.31
발표회
191,650
떡1kg8,000×20kg=160,000
맥심커피믹스100개10,400×2
=20,800
동서현미녹차100개4,850
종이컵50개1,000×6=6,000
191,650
1.56
소 계
3,103,250
3,043,250
24.81
60,000
0.49
관리운영비
전기료
570,000
전기 사용료
월평균50,000×6개월
=300,000
냉방비(에어컨)
월평균90,000×3개월
=270,000
570,000
4.65
소 계
570,000
570,000
4.65
총 계
12,265,250
6,643,250
54.16
5,622,000
45.84
8. 향후 운영 계획
- 서비스 내용을 보충, 서비스 질을 개선해서 더 낳은 서비스를 제공한다.
- 사례 홍보를 통해서 지자체의 관심을 촉구하고 발전을 도모한다.
- 참여자들의 만족도 조사를 통해 보다 구체적인 진행을 마련, 연 2회 프로그램을 지속적으로 실시한다.
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