호텔사업계획서_(소규모관광호텔)
본 자료는 5페이지 의 미리보기를 제공합니다. 이미지를 클릭하여 주세요.
닫기
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
해당 자료는 5페이지 까지만 미리보기를 제공합니다.
5페이지 이후부터 다운로드 후 확인할 수 있습니다.

목차

I. 사업계획 개요

II. 사업목적 및 내용

III. 시설규모

IV. 사업의 효과

V. 수지예산서

본문내용

휴게실
타워파킹/관리실
레스토랑
공유면적
143.04
7.86
60.84
371.43
139.90
43.26
2.37
18.41
112.36
42.32
방풍실 포함
계단,복도,엘리베이터

723.07
218.72
지상 2층
위락시설
공유면적
610.14
78.49
184.56
23.74
계단,복도,엘리베이터

688.63
208.30
지상 3층
사우나(남)
공유면적
553.97
88.64
167.57
26.82
계단,복도,엘리베이터

642.61
194.39
지상 4층
객 실
공유면적
472.98
169.63
143.07
51.32
계단,복도,엘리베이터

642.61
194.39
지상 5층
객 실
공유면적
472.98
169.63
143.07
51.32
계단,복도,엘리베이터

642.61
194.39
지상 6층
객 실
공유면적
472.98
169.63
143.07
51.32
계단,복도,엘리베이터

642.61
194.39
지상 7층
객 실
공유면적
472.98
169.63
143.07
51.32
계단,복도,엘리베이터

642.61
194.39
지상 8층
연 회 장
공유면적
605.1
94.03
183.05
28.44
계단,복도,엘리베터,화장실

699.13
211.49
총 계
7,062.34
2,136.35
7. 안 내 도

현대극장



월산동 ← 광주대교 → 수기동

서구신협

출원지 천 천
↙ 변 변
좌 우
로 로


구동실내
체 육 관




광주공원 공원광장

광주대교




IV. 사업의 효과
1. 고용효과
구 분
부 서 명
인 원
비 고
지 배 인
총지배인
1

1
기 획 실
실 장
기 획 과
심 사 과
1
1
1

3
관 리 부
부 장
총 무 과
경 리 과
시 설 과
구 매 과
1
2
2
3
2

10
영 업 부
부 장
객 실 과
식음료과
조 리 과
1
20
15
10

46
총 계
60
2. 운영 기구표
대 표 이 사
이 사
총 지 배 인
관 리 부
영 업 부
기 획 실




























3. 외화획득 효과
(단위:천원)
구 분
1차년도
2차년도
3차년도
비 고
총매출액

15,498,082
17,202,908
19,095,227
(₩1,200)
U.S $
387,452
716,788
1,273,015
외확획득효과
(U.S $)
11,623
35,839
101,841
적 용 기 준
총매출액대비
3%
총매출액대비
5%
총매출액대비
8%
4. 소요자금 및 조달계획
1) 소요자금
(단위:천원)
항 목
규 모
금 액
비 고
부 지
건 물
512.4평
2,136.3평
2,080,000
8,206,000

10,356,000
2) 조달계획
(단위:천원)
항 목
내 역
금 액
비 고
자 기 자 금
부 지
건 물
580,000
5,206,000

5,856,000
융자신청금
부 지
건 출
1,500,000
3,000,000

4,500,000
합 계
10,356,000
V. 수지예산서
(단위:천원)
연 도
구 분
1차년도
2차년도
3차년도
비 고


객 실
식.음 료
사 우 나
나이트클럽
위락시설(유흥)
904,470
3,266,750
314,812
9,968,050
2,044,000
1,004,400
3,626,092
349,441
9,954,535
2,268,840
1,114,440
4,024,962
387,879
11,049,534
2,518,412
수입신장율 가정
2차년도 : 10%
3차년도 : 10%
4차년도 : 8%
5차년도 : 7%

15,498,082
17,202,908
19,095,227


인 건 비
재 료 비
제세공과금
수도광열비
사무비 및
유지관리비
감가상각비
기 타
3,099,616
5,883,018
1,549,808
774,904
2,324,712
179,962
52,508
3,440,573
6,530
1,720,286
860,143
2,580,430
175,738
82,304
3,819,036
7,248,465
1,909,517
954,758
2,864,277
171,611
115,222
지출신장율 가정
2차년도 : 10%
3차년도 : 8%
4차년도 : 7%
5차년도 : 5%

13,864,528
15,389,623
17,082,886
영 업 이 익
1,633,554
1,813,285
2,012,341
1. 수입산출내역
(단위:천원)
구 분
금 액
산 출 내 역
1. 객 실 부 문
904,470
59실 × 70% × 365일 × 60,000원
2. 식.음료부문
3,266,750
① 커 피 숍
164,250
60석 × 1.5회전 × 365일 × 5,000원
② 레스토랑
985,500
90석 × 1.5회전 × 365일 × 20,000원
③ 연 회 장
2,117,000
232석 × 25,000원 × 365일
3. 나이트클럽
8,968,050
273석 × 3회전 × 365일 × 30,000원
4. 사 우 나
314,812
115석 × 1.5회전 × 365일 × 5,000원
5. 위락시설(유흥)
2,044,000
16개 × 70% × 365일 × 500,000원

15,498,082
2. 지출산출내역
(단위:천원)
구 분
금 액
산 출 내 역
1. 인 건 비
3,099,616
총수입의 20%
2. 재 료 비
5,883,018
총수입의 38%
① 객 실
108,536
객실수입의 12%
② 식. 음료
5,711,520
식.음료 및 나이트클럽, 위락시설수입의 40%
③ 기 타
62,962
사우나 수입의 20%
3. 제세공과금
1,548,808
총수입의 10%
4. 수도광열비
774,904
총수입의 5%
5. 사무비 및 유지관리비
2,324,712
총수입의 15%
6. 감가상각비
179,962
정액법 적용(취득원가 ×0.9)/40
7. 기 타
52,508

13,864,528
총수입의 89.5%

키워드

  • 가격2,000
  • 페이지수15페이지
  • 등록일2011.08.05
  • 저작시기2001.1
  • 파일형식한글(hwp)
  • 자료번호#693436
본 자료는 최근 2주간 다운받은 회원이 없습니다.
청소해
다운로드 장바구니