목차
I. 사업계획 개요
II. 사업목적 및 내용
III. 시설규모
IV. 사업의 효과
V. 수지예산서
II. 사업목적 및 내용
III. 시설규모
IV. 사업의 효과
V. 수지예산서
본문내용
휴게실
타워파킹/관리실
레스토랑
공유면적
143.04
7.86
60.84
371.43
139.90
43.26
2.37
18.41
112.36
42.32
방풍실 포함
계단,복도,엘리베이터
계
723.07
218.72
지상 2층
위락시설
공유면적
610.14
78.49
184.56
23.74
계단,복도,엘리베이터
계
688.63
208.30
지상 3층
사우나(남)
공유면적
553.97
88.64
167.57
26.82
계단,복도,엘리베이터
계
642.61
194.39
지상 4층
객 실
공유면적
472.98
169.63
143.07
51.32
계단,복도,엘리베이터
계
642.61
194.39
지상 5층
객 실
공유면적
472.98
169.63
143.07
51.32
계단,복도,엘리베이터
계
642.61
194.39
지상 6층
객 실
공유면적
472.98
169.63
143.07
51.32
계단,복도,엘리베이터
계
642.61
194.39
지상 7층
객 실
공유면적
472.98
169.63
143.07
51.32
계단,복도,엘리베이터
계
642.61
194.39
지상 8층
연 회 장
공유면적
605.1
94.03
183.05
28.44
계단,복도,엘리베터,화장실
계
699.13
211.49
총 계
7,062.34
2,136.35
7. 안 내 도
현대극장
월산동 ← 광주대교 → 수기동
서구신협
출원지 천 천
↙ 변 변
좌 우
로 로
구동실내
체 육 관
광주공원 공원광장
광주대교
IV. 사업의 효과
1. 고용효과
구 분
부 서 명
인 원
비 고
지 배 인
총지배인
1
계
1
기 획 실
실 장
기 획 과
심 사 과
1
1
1
계
3
관 리 부
부 장
총 무 과
경 리 과
시 설 과
구 매 과
1
2
2
3
2
계
10
영 업 부
부 장
객 실 과
식음료과
조 리 과
1
20
15
10
계
46
총 계
60
2. 운영 기구표
대 표 이 사
이 사
총 지 배 인
관 리 부
영 업 부
기 획 실
총
무
과
경
리
과
시
설
과
구
매
과
객
실
과
식
음
료
과
조
리
과
기
획
과
심
사
과
3. 외화획득 효과
(단위:천원)
구 분
1차년도
2차년도
3차년도
비 고
총매출액
₩
15,498,082
17,202,908
19,095,227
(₩1,200)
U.S $
387,452
716,788
1,273,015
외확획득효과
(U.S $)
11,623
35,839
101,841
적 용 기 준
총매출액대비
3%
총매출액대비
5%
총매출액대비
8%
4. 소요자금 및 조달계획
1) 소요자금
(단위:천원)
항 목
규 모
금 액
비 고
부 지
건 물
512.4평
2,136.3평
2,080,000
8,206,000
계
10,356,000
2) 조달계획
(단위:천원)
항 목
내 역
금 액
비 고
자 기 자 금
부 지
건 물
580,000
5,206,000
계
5,856,000
융자신청금
부 지
건 출
1,500,000
3,000,000
계
4,500,000
합 계
10,356,000
V. 수지예산서
(단위:천원)
연 도
구 분
1차년도
2차년도
3차년도
비 고
수
입
객 실
식.음 료
사 우 나
나이트클럽
위락시설(유흥)
904,470
3,266,750
314,812
9,968,050
2,044,000
1,004,400
3,626,092
349,441
9,954,535
2,268,840
1,114,440
4,024,962
387,879
11,049,534
2,518,412
수입신장율 가정
2차년도 : 10%
3차년도 : 10%
4차년도 : 8%
5차년도 : 7%
계
15,498,082
17,202,908
19,095,227
지
출
인 건 비
재 료 비
제세공과금
수도광열비
사무비 및
유지관리비
감가상각비
기 타
3,099,616
5,883,018
1,549,808
774,904
2,324,712
179,962
52,508
3,440,573
6,530
1,720,286
860,143
2,580,430
175,738
82,304
3,819,036
7,248,465
1,909,517
954,758
2,864,277
171,611
115,222
지출신장율 가정
2차년도 : 10%
3차년도 : 8%
4차년도 : 7%
5차년도 : 5%
계
13,864,528
15,389,623
17,082,886
영 업 이 익
1,633,554
1,813,285
2,012,341
1. 수입산출내역
(단위:천원)
구 분
금 액
산 출 내 역
1. 객 실 부 문
904,470
59실 × 70% × 365일 × 60,000원
2. 식.음료부문
3,266,750
① 커 피 숍
164,250
60석 × 1.5회전 × 365일 × 5,000원
② 레스토랑
985,500
90석 × 1.5회전 × 365일 × 20,000원
③ 연 회 장
2,117,000
232석 × 25,000원 × 365일
3. 나이트클럽
8,968,050
273석 × 3회전 × 365일 × 30,000원
4. 사 우 나
314,812
115석 × 1.5회전 × 365일 × 5,000원
5. 위락시설(유흥)
2,044,000
16개 × 70% × 365일 × 500,000원
계
15,498,082
2. 지출산출내역
(단위:천원)
구 분
금 액
산 출 내 역
1. 인 건 비
3,099,616
총수입의 20%
2. 재 료 비
5,883,018
총수입의 38%
① 객 실
108,536
객실수입의 12%
② 식. 음료
5,711,520
식.음료 및 나이트클럽, 위락시설수입의 40%
③ 기 타
62,962
사우나 수입의 20%
3. 제세공과금
1,548,808
총수입의 10%
4. 수도광열비
774,904
총수입의 5%
5. 사무비 및 유지관리비
2,324,712
총수입의 15%
6. 감가상각비
179,962
정액법 적용(취득원가 ×0.9)/40
7. 기 타
52,508
계
13,864,528
총수입의 89.5%
타워파킹/관리실
레스토랑
공유면적
143.04
7.86
60.84
371.43
139.90
43.26
2.37
18.41
112.36
42.32
방풍실 포함
계단,복도,엘리베이터
계
723.07
218.72
지상 2층
위락시설
공유면적
610.14
78.49
184.56
23.74
계단,복도,엘리베이터
계
688.63
208.30
지상 3층
사우나(남)
공유면적
553.97
88.64
167.57
26.82
계단,복도,엘리베이터
계
642.61
194.39
지상 4층
객 실
공유면적
472.98
169.63
143.07
51.32
계단,복도,엘리베이터
계
642.61
194.39
지상 5층
객 실
공유면적
472.98
169.63
143.07
51.32
계단,복도,엘리베이터
계
642.61
194.39
지상 6층
객 실
공유면적
472.98
169.63
143.07
51.32
계단,복도,엘리베이터
계
642.61
194.39
지상 7층
객 실
공유면적
472.98
169.63
143.07
51.32
계단,복도,엘리베이터
계
642.61
194.39
지상 8층
연 회 장
공유면적
605.1
94.03
183.05
28.44
계단,복도,엘리베터,화장실
계
699.13
211.49
총 계
7,062.34
2,136.35
7. 안 내 도
현대극장
월산동 ← 광주대교 → 수기동
서구신협
출원지 천 천
↙ 변 변
좌 우
로 로
구동실내
체 육 관
광주공원 공원광장
광주대교
IV. 사업의 효과
1. 고용효과
구 분
부 서 명
인 원
비 고
지 배 인
총지배인
1
계
1
기 획 실
실 장
기 획 과
심 사 과
1
1
1
계
3
관 리 부
부 장
총 무 과
경 리 과
시 설 과
구 매 과
1
2
2
3
2
계
10
영 업 부
부 장
객 실 과
식음료과
조 리 과
1
20
15
10
계
46
총 계
60
2. 운영 기구표
대 표 이 사
이 사
총 지 배 인
관 리 부
영 업 부
기 획 실
총
무
과
경
리
과
시
설
과
구
매
과
객
실
과
식
음
료
과
조
리
과
기
획
과
심
사
과
3. 외화획득 효과
(단위:천원)
구 분
1차년도
2차년도
3차년도
비 고
총매출액
₩
15,498,082
17,202,908
19,095,227
(₩1,200)
U.S $
387,452
716,788
1,273,015
외확획득효과
(U.S $)
11,623
35,839
101,841
적 용 기 준
총매출액대비
3%
총매출액대비
5%
총매출액대비
8%
4. 소요자금 및 조달계획
1) 소요자금
(단위:천원)
항 목
규 모
금 액
비 고
부 지
건 물
512.4평
2,136.3평
2,080,000
8,206,000
계
10,356,000
2) 조달계획
(단위:천원)
항 목
내 역
금 액
비 고
자 기 자 금
부 지
건 물
580,000
5,206,000
계
5,856,000
융자신청금
부 지
건 출
1,500,000
3,000,000
계
4,500,000
합 계
10,356,000
V. 수지예산서
(단위:천원)
연 도
구 분
1차년도
2차년도
3차년도
비 고
수
입
객 실
식.음 료
사 우 나
나이트클럽
위락시설(유흥)
904,470
3,266,750
314,812
9,968,050
2,044,000
1,004,400
3,626,092
349,441
9,954,535
2,268,840
1,114,440
4,024,962
387,879
11,049,534
2,518,412
수입신장율 가정
2차년도 : 10%
3차년도 : 10%
4차년도 : 8%
5차년도 : 7%
계
15,498,082
17,202,908
19,095,227
지
출
인 건 비
재 료 비
제세공과금
수도광열비
사무비 및
유지관리비
감가상각비
기 타
3,099,616
5,883,018
1,549,808
774,904
2,324,712
179,962
52,508
3,440,573
6,530
1,720,286
860,143
2,580,430
175,738
82,304
3,819,036
7,248,465
1,909,517
954,758
2,864,277
171,611
115,222
지출신장율 가정
2차년도 : 10%
3차년도 : 8%
4차년도 : 7%
5차년도 : 5%
계
13,864,528
15,389,623
17,082,886
영 업 이 익
1,633,554
1,813,285
2,012,341
1. 수입산출내역
(단위:천원)
구 분
금 액
산 출 내 역
1. 객 실 부 문
904,470
59실 × 70% × 365일 × 60,000원
2. 식.음료부문
3,266,750
① 커 피 숍
164,250
60석 × 1.5회전 × 365일 × 5,000원
② 레스토랑
985,500
90석 × 1.5회전 × 365일 × 20,000원
③ 연 회 장
2,117,000
232석 × 25,000원 × 365일
3. 나이트클럽
8,968,050
273석 × 3회전 × 365일 × 30,000원
4. 사 우 나
314,812
115석 × 1.5회전 × 365일 × 5,000원
5. 위락시설(유흥)
2,044,000
16개 × 70% × 365일 × 500,000원
계
15,498,082
2. 지출산출내역
(단위:천원)
구 분
금 액
산 출 내 역
1. 인 건 비
3,099,616
총수입의 20%
2. 재 료 비
5,883,018
총수입의 38%
① 객 실
108,536
객실수입의 12%
② 식. 음료
5,711,520
식.음료 및 나이트클럽, 위락시설수입의 40%
③ 기 타
62,962
사우나 수입의 20%
3. 제세공과금
1,548,808
총수입의 10%
4. 수도광열비
774,904
총수입의 5%
5. 사무비 및 유지관리비
2,324,712
총수입의 15%
6. 감가상각비
179,962
정액법 적용(취득원가 ×0.9)/40
7. 기 타
52,508
계
13,864,528
총수입의 89.5%
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