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(파생금융상품리스크)의 관리 방안
1. 내부통제제도 강화
2. 회계제도의 개선 및 보완
1) 트레이딩 거래와 헤지거래의 구분기준의 명확화
2) 거래금액이 확정되지 않은 파생금융상품의 회계처리 방안 모색
3. 공시제도의 강화
참고문헌
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내부통제시스템의 개선으로 인식하여 적극적인 투자와 지원을 아끼지 않아야 할 것입니다. 또한, 감사인 수요의 증가에 대응하기 위해 공인회계사의 공급을 대폭 늘여 상시감사체제가 정착될 수 있도록 할 것이다.
외부감사제도의 가장 큰
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내부감사제도의 독립성 확보
우리나라는 법정외부감사제도이외에 상법상의 내부감사제도를 갖추고 있으나 실질적으로 엄격하고 공정한 감사가 이루어지지 않고 있다. 이를 개선하기 위해 내부감사는 경영자로부터 독립된 감사를 할 수 있
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감사결과를 적극 공개하면 국민을 위해 일하는 국회, 언론, 시민단체 기능이 함께 작동하여 정부를 감시하게 되므로 투명성을 더욱 높이는 효과도 생길 것이다.
감사의 주체가 감사대상기관 외부내부에 속해 있느냐에 따라 외부감사와 내부
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평가에 대한 합리적이고 객관적인 가이드라인 수립
□ 경영진의 경우 역시 성과평가 제도가 마련되면 스톡옵션과 같은 유인제도가 동기부여 역할을 충실히 수행할 수 있음
마. 내부통제 시스템 개선을 통한 감사위원회 기능 활성화
□ 감사
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