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감사인협회, IIA(Institute of Internal Auditors)는 다음과 같이 내부감사의 정의를 내리고 있다. 내부감사는 조직 내에서 독립적으로 운영되며 조직 및 업무 개선을 통해 가치를 창출할 수 있는 객관적인 컨설팅 활동이다. 이는 위험관리, 내부통제,
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자기평가
마. 최고경영자의 급여 및 보상규모
바. 투명한 회계원칙
사. 위험관리와 내부통제
아. 신뢰할 수 있는 정보
1.1.8. 우리의 기업지배구조, 과연 몇 점인가?
1.1.9. 투명성 확보와 전사적 위험관
1.1.10. COSO의 전사적 위험관
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관리
경영학, 2000 1. 소개의 글
2. 들어가는 글
3. 국내 기업지배구조의 현상
4. 기업지배구조의 본질
5. 최고의 이사회, 그리고 최악의 이사회 (The Best & Worst Boards)
6. 100점 기업지배구조의 10가지 조건
7. 일 잘하는 이사회
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강화
1) 금융감독기관 통합
2) 건전성감독 강화
3) 규제완화 및 감독의 선진화
2. 내부통제제도 개선 및 책임경영체제 확립
1) 내부통제제도 개선
2) 회계제도의 개선
3) 경영효율성 제고
4) 지배구조 개선
5) 책임경영체제 도입
참고문헌
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자기관관리정책 및 제도의 특징
① 사전통제에서 사후평가관리로 전환
② 내부경영의 자율성을 보장하고 경영실적에 따른 책임을 강화하는 자율적 책임경영제도의 도입
③ 정부투자기관 집행이사 등 최고경영진에 대한 외부인사의 낙하산
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