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계획 - 감사의 진행과정 - 매입 및 매입채무 소개 - 차입금 소개 1. 감사의 계획 감사의 진행 [계획단계] [위험평가단계] [대응단계] [종결 및 보고]  ≪ … 중 략 … ≫ 2. 통제테스트 (1) 구매요청 및
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  • 등록일 2014.11.27
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제도 Ⅵ.부패방지를 위한 해결책 1. 독립적이고 강력한 반부패기관 설치 2. 부패방지법 제정 3. 내부자고발 보호 4. 대외적인 감사와 감독기능의 강화 5. 감사원의 기능강화 6. 엄정한 법집행과 책임추궁 7. 공무원의 근무여건 및 처우개선
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  • 등록일 2003.04.13
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➁ 사전 M&A1. 계획 및 전략 수립 ➂ 협상 / 계약 단계 ➃ 사후 M&A 단계 ➄ 기업가치 평가-1.기업가치 평가 방법   ➅ 기업가치 평가-2. M&A 의 기업가치 평가 방법 ➆ 기업가치 평가-3.M&A 대상기업 분석 리스트
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  • 등록일 2010.04.30
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내부통제기준이 제대로 준수되고 있는지 여부를 점검하는 활동인 바 회사의 일상적인 영업활동의 일부분으로서 상시적으로 수행되어야 함 o 내부 및 외부감사기능은 모니터링시스템의 일부로서 내부통제시스템의 설계 및 운영상황의 적정
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  • 등록일 2010.05.11
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제도 6)기업윤리 교육제도 7)컴퓨터 범죄 예방제도 8)환경친화 실천제도 9)비윤리적 행위를 거부할 수 있는 제도 8.윤리담당부서의기능, 조직 및 임무 1)기업윤리 위원회 2)기업 윤리실 3)윤리담당임원 9. 윤리감사계획과 실시지침 1) 대우
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  • 등록일 2013.04.10
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논문 114건

내부통제제도의 강화가 필요하다. 또한, 감독기관은 대상 금융기관에 대한 감시를 강화하고 금융기관에 대해 내부 위험관리체계의 개선을 독려하는 한편 감독기준도 금융시장의 발전에 부합하고 있는지를 계속 점검해야 한다. 마지막으로
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  • 발행일 2011.12.08
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제도 2. 예비타당성 조사제도의 시행 Ⅱ 본론(대규모 투자사업 관리체계의 혁신) 1. 총사업비 관리제도의 업그레이드 2. 예비타당성조사 제도의 발전 3. 예비타당성조사제도 회피를 방지하기 위한 대책 4. 타당성 재검증제
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  • 발행일 2009.06.16
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통제와 불합리한 제도의 개선이 요구된다. 공무원의 업무 수행상 불법행위로 인한 시민의 권리와 이익이 침해되었을 경우의 사법적 통제를 강화해야 한다. 그리고 입법내부의 상설감사기구를 운영하여야 한다. 아울러 재량권의 축소를 위한
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  • 발행일 2010.10.28
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제도의 도입 정부회계는 크게 부정과 오류를 방지하기 위한 내부통제와 정부부문의 효율성 및 업적평가를 위한 기초제공의 두 가지 기능을 수행한다. 현행 지방정부회계는 단식부기와 현금주의를 채택함으로써 예산준수여부의 확인과 현금
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  • 발행일 2005.05.02
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제도과 현실 사이의 괴리·······································19 2. 민간부문에서의 장애인고용률 저조····································20 3. 민간의 장애인고용률과 제도적 통제수단의 괴리 ······
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  • 발행일 2008.02.02
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취업자료 204건

내부통제와 감사 체계를 철저히 준수하는 것도 중요하며, 이러한 원칙을 준수하는 가운데 효율적인 경영 지원 업무가 이루어져야 합니다. 저는 이러한 원칙을 항상 염두에 두고 업무에 임하고 있습니다. Q9. 연구개발특구진흥재단에서 경영지
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  • 등록일 2025.07.15
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  • 직종구분 전문직
감사결과 공표란 신설 요청 -감사의 가이드라인을 작성하여 원리원칙대로 감사를 시행하겠다. - 1분기 내 추진 및 완료 결언 기본과 보편적인 원리원칙에 입각한 감사를 실천하겠다. 또한 감사실이 조직에 대한 견제와 통제 역할에 악용되기
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  • 등록일 2022.12.27
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  • 직종구분 기타
내부통제제도도 개선해 경쟁력을 배가하는 계획을 가지고 있습니다. 저는 한발 앞선 롤투롤 공법 적용과 자체 생산설비 제조 노하우를 통해 PCB 제조원가 및 수익 면에서 일본은 물론이고 중국의 후발 경쟁사들보다도 훨씬 앞서 있다고 생각
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  • 등록일 2012.10.19
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  • 직종구분 산업, 과학, 기술직
감사 직무에서 이루고 싶은 목표는 무엇인가요? → 단기적으로는 각 사업부의 회계 프로세스를 이해하고, 자산·수익·비용의 처리 흐름에 익숙해지는 것이 목표입니다. 장기적으로는 내부회계관리제도와 ESG 회계 통합 프레임을 구축하여,
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  • 등록일 2025.04.24
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  • 직종구분 일반사무직
내부통제 흐름을 완벽히 이해하는 데 집중할 계획입니다. 이후 부서별 특성을 반영한 컴플라이언스 리스크 매트릭스를 구축하여, 사각지대 없는 관리 체계를 제시하고자 합니다. 특히 ESG 규제, 공정거래법, 소비자보호 관련 법령을 중점적으
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  • 등록일 2025.07.14
  • 파일종류 한글(hwp)
  • 직종구분 일반사무직
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