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, 2012 경영학원론 - Gulati Mayo 외 1명 저, 카오스북, 2016 I. 재무감사 1. 외부감사 2. 내부감사 II. 운영통제 1. 예산통제 1) 예산의 특성 2) 예산의 유형 1/ 재무예산 2/ 운영예산 2. 손익분기점분석 3. 네트워크분석 * 참고문헌
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  • 등록일 2019.12.16
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내부감사기능의 존재 1) 내부감사기능 위에 언급한 내부통제제도의 기본요소들에 대한 끊임없는 재평가의 수단으로서 내부감사가 존재하여야 한다. 내부통제제도의 기본요소를 확인하고 평가하는 것만이 내부감사의 전부는 아니지만 가장
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  • 등록일 2013.11.30
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내부통제를 위한 감사 모듈의 중요 성과 유형, 감사교육원 2001 춘계세미나 발표논문집. 이종남(2000. 4), 21세기 감사 환경 변화와 대응 전략, 감사. 이종운(1999. 9), 「공공감사기준의 제정과 바람직한 운영 방안」, 감사. 전영승(1992), \"회계정보
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  • 등록일 2009.03.13
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감사원 직무감찰기능의 체계화를 위한 법제도적 방안 연구(I) 감사교육원(2006), 「감사원법의 이해」. 감사원(2005a)「미국 감사원의 감사운영 분석보고서」, 내부자료. 감사연구원(2008) 지자체 등 자율적 감사체계 구축방안」, 내부자료. 김명
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  • 등록일 2011.06.23
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내부통제기준이 제대로 준수되고 있는지 여부를 점검하는 활동인 바 회사의 일상적인 영업활동의 일부분으로서 상시적으로 수행되어야 함 o 내부 및 외부감사기능은 모니터링시스템의 일부로서 내부통제시스템의 설계 및 운영상황의 적정
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  • 등록일 2010.05.11
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논문 232건

통제와 불합리한 제도의 개선이 요구된다. 공무원의 업무 수행상 불법행위로 인한 시민의 권리와 이익이 침해되었을 경우의 사법적 통제를 강화해야 한다. 그리고 입법내부의 상설감사기구를 운영하여야 한다. 아울러 재량권의 축소를 위한
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  • 발행일 2010.10.28
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내부통제와 정부부문의 효율성 및 업적평가를 위한 기초제공의 두 가지 기능을 수행한다. 현행 지방정부회계는 단식부기와 현금주의를 채택함으로써 예산준수여부의 확인과 현금통제에는 유용하나 정부부문의 효율성 및 업적평가를 위한
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  • 발행일 2005.05.02
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위한 해결책 1. 기업 측면에서의 노력 53 2. 회계사 및 감사인 측면에서의 노력 56 3. 국가 제도적 측면에서의 노력 53 제4장 결론 64 참 고 문 헌 87 <표 목 차> <표 2-1> 8 <표 2-2> 17
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  • 발행일 2010.03.04
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통제수단의 괴리 ··················21 제 4 장 장애인 의무고용률-부담금 제도 활성화 방안 제 1 절 장애인 고용정책 제도의 정책방향··································22 제 2 절 의무고용률-부담금제도의 개선 방안·
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  • 발행일 2008.02.02
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내부적 분권화 ………………………………………………………………… 8 Ⅲ. 주민참여의 활성화를 위한 제도적 정비………………………………………………… 11 1. 주민참여제도의 법제화………………………………………………………
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  • 발행일 2010.12.21
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취업자료 1,001건

에는 에코마케팅의 내부 감사 프로세스를 강화하기 위한 다양한 감사를 수행하고자 합니다. 특히, 각 부서의 운영 효율성을 높이고, 내부 통제 시스템을 점검하여 리스크를 사전에 식별하는 데 중점을 둘 것입니다. 또한, 정기적인 감사 결과
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  • 등록일 2025.03.24
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  • 직종구분 기타
. 장래희망 및 포부 저는 로저스올에서 내부 감사 직무를 통해 기업의 투명한 운영과 윤리적 경영을 실현하는 데 기여하고 싶습니다. 향후 5년 내에 내부 감사 부서의 핵심 인재로 성장하여, 조직의 리스크를 효과적으로 관리하고, 내부 통제
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  • 등록일 2025.03.24
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  • 직종구분 기타
운영될 수 있도록 지원하는 것입니다. 이를 위해 우선, JYP의 기존 내부 통제 시스템을 면밀히 분석하고, 개선이 필요한 부분을 찾아내어 실질적인 개선 방안을 제시할 것입니다. 또한, 팀원들과의 협력을 통해 내부 감사의 중요성을 인식시키
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  • 직종구분 기타
준에 맞춰 진행되는 감사이며, 외부 이해관계자에게 신뢰를 제공하는 데 중점을 둡니다. 반면 내부감사는 기업 내부의 운영 효율성과 리스크를 중심으로, 회사 자체의 통제 체계와 운영 실태를 점검합니다. 내부감사는 지속적이고 경영에 밀
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싶습니다. 중장기적으로는 결산과 자금 운영에서 중심적인 역할을 하며, 외부감사와 내부통제 대응에 있어 안정감을 줄 수 있는 신뢰받는 재경인이 되는 것이 목표입니다. 2025 LT메탈 재경직(회계.자금) 자기소개서 지원서와 면접자료
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  • 등록일 2025.07.15
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