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내부통제의 요소
1/ 성실하고 능력 있는 종업원
2/ 적절한 업무보장
3/ 적절한 승인절차
4/ 증빙서류 및 회계장부의 문서화
5/ 기업의 자산과 문서에 대한 접근 및 사용 통제
6/ 독립적인 내부검증 기능의 유지
III. 감사제도
1) 감
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내부통제제도의 실효성을 제고하기 위한 구체적이고 세부적인 실천지침을 제공하는 것을 목적으로 한다. 이러한 매뉴얼은 준법감시인(부서)이 작성하여 전 회사에 부서별로 인쇄나 전자통신 등의 방법으로 배포하고 임·직원이 항상 열람할
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통제테스트
(1) 구매요청 및 구매
[성과 검토]
- 구매부서가 검수부서로 송부하는 주문서의 수량 생략
- 최상의 거래처 선정 시스템 구비
[문서화]
- 구매주문서의 일련번호
[물리적 통제]
- 시스템 접근 통제 : 구매승인 및
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내부통제제도(In-Control)구축운영, 3)경제적부가가치(EVA)에 의한 업적평가, 4)부서별 사업계획 및 실적의 완성도, 신뢰도, 정확도에 대한 주기적인 평가, 5)위험을 예측, 평가, 관리하는 위험관리시스템(Risk Management System)유지 등을 하여야 한다.
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제도, 고용제도
→ 조직
① 조직도
② 부서별 업무분장
③ 위임전결규정(권한과 책임의 명확화)
④ 내부통제제도
⑤ 조직의 분위기
⑥ 부서간 의사소통 및 원활한 업무협조
구매, 생산, 제품(판매)
→ 구매
① 원자재 조달방법
② 원자
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