목차
1. 사업명
성인 뇌병변 장애인을 대상으로 학습의 기회 제공을 통한 역량강화 프로그램 “배움 그리고 채움”
2. 사업의 필요성
3. 서비스 지역, 서비스 대상 및 실인원수
4. 사업 목적 및 목표
5. 사업내용
6. 예산계획
성인 뇌병변 장애인을 대상으로 학습의 기회 제공을 통한 역량강화 프로그램 “배움 그리고 채움”
2. 사업의 필요성
3. 서비스 지역, 서비스 대상 및 실인원수
4. 사업 목적 및 목표
5. 사업내용
6. 예산계획
본문내용
재 14,000원*11명*6권=924,000
13,884,000
음악교실
720,000
강사비100,000원*1명*6회=600,000원
다과 2,000원*10명*6회=120,000원
720,000
미술교실
720,000
강사비100,000원*1명*6회=600,000원
다과 2,000원*10명*6회=120,000원
720,000
체육교실
720,000
강사비100,000원*1명*6회=600,000원
다과 2,000원*10명*6회=120,000원
720,000
사업비
특별학습
활동
1,099,500
- 음악회 관람(50% 할인)
10,000원*21명*1회=210,000원
- 뮤지컬 관람(50% 할인)
17,500원*21명*1회=367,500원
- 연극 관람(50% 할인)
10,000원*21명*1회=210,000원
- 영화 관람
티켓5,000원*21명*1회=105,000원
팝콘세트7,500원*10개=75,000원
- 스포츠 관람(장애인무료)
12,000원*11명*1회=132,000원
1,099,500
-
테마여행
1,756,500
식비 6,000원*21명*4식=504,000원
간식비5,000원*21명*1회=105,000원
방 300,000원*2개=600,000원
강당 200,000원*1회=200,000원
강사비100,000원*2명=200,000원
소품비 100,000원*1회=100,000원
구급약 47,500원*1회=47,500원
1,756,500
종결평가
260,000
식대 10,000원*14명*1회=140,000원
문구류120,000*1회=120,000원
260,000
자료집발간
200,000
인쇄비 10,000원*20권=200,000원
200,000
소 계
20,000,000
20,000,000
100
관리
운영비
유류비
600,000
100,000원*6개월=600,000원
600,000
자체예산
통신비
60,000
전화료 10,000원*6개월=60,000원
60,000
자체예산
전기료
60,000
전기료 10,000원*6개월=60,000원
60,000
자체예산
소모품비
280,000
소모품비40,000원*6개월=280,000원
280,000
자체예산
소 계
1,000,000
1,000,000
7. 향후운영계획
① 사업종료시점에서 서비스 욕구 및 만족도, 효과성 등을 종합평가한 후 2015년 사업에 반영함
② 향후 복지관의 전문특화사업으로 정착시켜 브랜드화하고 보다 많은 장애인들이
참여할 수 있도록 함.
13,884,000
음악교실
720,000
강사비100,000원*1명*6회=600,000원
다과 2,000원*10명*6회=120,000원
720,000
미술교실
720,000
강사비100,000원*1명*6회=600,000원
다과 2,000원*10명*6회=120,000원
720,000
체육교실
720,000
강사비100,000원*1명*6회=600,000원
다과 2,000원*10명*6회=120,000원
720,000
사업비
특별학습
활동
1,099,500
- 음악회 관람(50% 할인)
10,000원*21명*1회=210,000원
- 뮤지컬 관람(50% 할인)
17,500원*21명*1회=367,500원
- 연극 관람(50% 할인)
10,000원*21명*1회=210,000원
- 영화 관람
티켓5,000원*21명*1회=105,000원
팝콘세트7,500원*10개=75,000원
- 스포츠 관람(장애인무료)
12,000원*11명*1회=132,000원
1,099,500
-
테마여행
1,756,500
식비 6,000원*21명*4식=504,000원
간식비5,000원*21명*1회=105,000원
방 300,000원*2개=600,000원
강당 200,000원*1회=200,000원
강사비100,000원*2명=200,000원
소품비 100,000원*1회=100,000원
구급약 47,500원*1회=47,500원
1,756,500
종결평가
260,000
식대 10,000원*14명*1회=140,000원
문구류120,000*1회=120,000원
260,000
자료집발간
200,000
인쇄비 10,000원*20권=200,000원
200,000
소 계
20,000,000
20,000,000
100
관리
운영비
유류비
600,000
100,000원*6개월=600,000원
600,000
자체예산
통신비
60,000
전화료 10,000원*6개월=60,000원
60,000
자체예산
전기료
60,000
전기료 10,000원*6개월=60,000원
60,000
자체예산
소모품비
280,000
소모품비40,000원*6개월=280,000원
280,000
자체예산
소 계
1,000,000
1,000,000
7. 향후운영계획
① 사업종료시점에서 서비스 욕구 및 만족도, 효과성 등을 종합평가한 후 2015년 사업에 반영함
② 향후 복지관의 전문특화사업으로 정착시켜 브랜드화하고 보다 많은 장애인들이
참여할 수 있도록 함.
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